2018年度德阳市工商行政管理局部门决算编制说明

2018年度德阳市工商行政管理局部门决算编制说明

时间:2020-02-12 08:00 作者:admin 点击:
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第一部分 部门概况

一、基 本职能及主要工作

(一)主要职能。

1 、贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市有关工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2 、依法组织管理全市各类企业(包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构的注册,核定注册单位的名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理,查处违反企业注册登记管理法律法规的行为。

3 、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;组织指导商品交易市场信用分类管理工作。

4 、依法组织监督市场竞争行为,依法查处不正当竞争、传销等经济违法行为。

5 、依法保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者合

法权益案件;依法组织监督市场交易行为,组织查处假冒伪劣等违法行为;指挥、调度全市 12315 投诉举报网络的运行,受理消费者投诉、举报;依法对全市流通领域商品质量(食品药品除外)进行监管。

6 、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7 、依法实施合同行政监管,组织查处合同违法案件,打击合同欺诈等违法行为,调解合同纠纷;依法组织管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为。

8 、指导广告业发展;依法对广告和广告经营活动实施监督管理;依法对户外广告进行登记管理;组织查处违法广告。

9 、负责商标管理工作;组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件,保护注册商标专用权;组织驰名商标和著名商标的推荐工作;监督管理商标印制;管理辖区内特殊标志;监督和指导商标代理、商标评估以及商标民间社团组织的工作。

10 、组织指导企业、个体工商户信用分类管理;承担内资企业、外商投资企业和个体工商户、农民专业合作社等登记注册信息的分析、公开工作;依法负责个体工商户和私营企业经营行为的服务和监督管理。

11 、承担市政府公布的有关行政审批事项。

12 、承办市政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1 、深化“放管服”改革,持续优化市场准入环境。进一步压缩 市场主体 开办时间,推行“ 013 ”企业办照工程”, 企业设立登记前置许可由 141 项减少至 28 项,缩减近 80% 。 与建行、工行、中行和农行开展“银企合作”试点, 11783 家企业通过全程电子化登记平台实现在线办理。 推行企业集群注册新模式, 12 家商务秘书托管企业入驻集群注册企业 338 家。 1-10 月全市新设企业 6838 户,同比增长 22.53 % ;目前,全市共有企业 44602 户、个体工商户 136061 户、农民专业合作社 3460 户、私营企业 35295 户。完善市场主体退出机制,程序由备案、公告、清算、注销四步简化为注销一步,耗时由约 2 个月缩短为当场办结,为 918 户办理简易注销登记企业节约公告费 75 万元。复制借鉴上海、成都自贸区经验,在德阳经开区、高新区开展创新试点, 推进我市重点产业园区与四川自贸区协同发展。

2 、 推进民营经济改革 , 持续优化发展环境。 拟制并由市政府出台《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》 。截至 9 月底, 实现民营经济增加值 858.1 亿元,同比增长 9.4% ,占 GDP 比重 52.5% ,比上年同期提升 0.4 个百分点;完成民间投资 537.3 亿元,同比增长 18.2% ,占 全社会 固定资产投资比重 64.4% 。 落实建立现代企业制度经费预算 200 万元,拟促进 100 户以上试点企业建立现代企业制度。 做好商标注册申请受理试点工作, 1-10 月受理商标注册 629 件,全市有效注册商标 20022 件,比上年末增长 20.92% 。 积极推进“全域德阳”项目建设, 已有 248 个市级部门及下属机构数据进入全域德阳市场主体数据库,归集各类信息 239582 条。

3 、强化事中事后监管, 持续优化市场竞争环境。企业年报率 98.02% 、个体工商户年报率 100.00% 、农民专业合作社年报率 99.73% ,被省工商局表彰为年报工作优秀单位。深入推进“三随机、一公开”监管,抽查全市 2035 企业。将 1162 户市场主体列入经营异常名录, 98 户市场主体列入严重违法失信企业名单,对纳入“黑名单”企业在政府采购、获得贷款等 23 个方面依法限制或禁入。 重点查处具有社会影响力的限制竞争、 滥收费用、侵害消费者合法权益典型大要案件,办结案件 1204 件,案值 8100 余万元。 配合公安机关开展“鑫圆系”“云联惠”等重大网络传销查处工作,捣毁传销窝点 6 处,挡获遣返涉传人员 40 余人。检查网站、网店 6346 个次,监测广告 230750 条次,清理各类金融广告网站 320 个次,没收商标标识 17262 个(套)、侵权商品 45248 件。

4 、开展“双心”城市创建,持续优化 消费环境。稳步推动“放心舒心消费城市”创建,扎实抓好全省首批消费投诉信息公示试点工作, 及时回应社会关切 ,引导经营者诚信自律。在全省率先探索采用“互联网 + ”技术实现对流通领域商品质量抽检远程督导,围绕民生重点抽检儿童用品、建材、农资、成品油等 738 个批 次 。重点领域和行业多维信用监管系统拓展至汽车销售、旅游、家政等领域,覆盖 3000 余户重点市场主体,权威监管信息超过 500 条,公示信息阅读量超过 10000 次。 升级改造 12315 综合服务平台, 1-10 月受理消费咨询、投诉、举报 15011 件,帮助消费者挽损 443.03 万元。

5 、切实完成市委、市政府交办重点工作 。扎实开展扫黑除恶专项斗争, 与市区 39 个农贸市场的业主签订承诺书,设置举报箱 100 余处,立案查办各类扰乱市场经济秩序违法案件 937 件。 牵头农贸市场“创城”工作,行政约谈 11 个重点市场业主和管理人,通过 LED 显示屏、标语、宣传栏等广泛宣传创城工作。全力推进脱贫攻坚,积极协调市质监局、市人防办及帮扶企业, 完成永安镇 6 个市级贫困村 199 户贫困户的结对入户,促成福鼎市茶叶协会与中江县中药材协会结对帮扶。全面从严治党, 深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,加强法治工商建设, 加强成德同城化对接,开展“营商环境”“乡村振兴”等大调研,形成高质量调研成果 11 篇。

本单位在积极提升履职能力的同时深入贯彻落实新《预算法》 和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发 [2014]45 号)要求,按照市政府关于深入推进财政支出绩效评价工作的决策部署,结合市财政局财政支出绩效评价工作方案,认真开展绩效管理自评工作,对于评价中发现的问题充分认识、及时整改,将绩效管理作为监督日常工作进步的手段。尤其对于重点项目重点重视,提高资金使用的现实价值。

二、 机 构设置

德阳市工商行政管理局下属二级单位 4 个,其中行政单位 4 个 参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

纳入德阳市工商行政管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 德阳市工商行政管理局(本级)

2. 德阳市工商行政管理局直属分局

3. 德阳市工商行政管理局开发区分局

4. 德阳市工商行政管理局旌阳分局

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、 收 入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6307.33 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 544.67 万元,下降 7.95% 。主要变动原因是压减经费。

(图 1 :收、支决算总计变动情况图)(柱状图 )

二、收 入决算情况说明

2018 年本年收入合计 5982.62 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5766.79 万元,占 96% ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0% ;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0% ;事业收入 0 万元,占 0% ;经营收入 0 万元,占 0% ;附属单位上缴收入 0 万元,占 0% ;其他收入 215.83 万元,占 4% 。

(图 2 :收入决算结构图)(饼状图)

三、 支 出决算情况说明

2018 年本年支出合计 5911.69 万元,其中:基本支出 4489.87 万元,占 76% ;项目支出 1421.82 万元,占 24% ;上缴上级支出 0 万元,占 0% ;经营支出 0 万元,占 0% ;对附属单位补助支出 0 万元,占 0% 。

(图 3 :支出决算结构图)(饼状图)

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 5965.47 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、 支总计各减少 596.94 万元,下降 9.1% 。主要变动原因是压减经费。

(图 4 :财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5720.18 万元,占本年支出合计的 96.76% 。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款减少 589.99 万元,下降 9.35% 。主要变动原因是压减经费。

(图 5 :一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5720.18 万元,主要用于以下方面 : 一般公共服务(类)支出 4783.29 万元,占 84% ;社会保障和就业(类)支出 515.63 万元,占 9% ;医疗卫生与计划生育(类)支出 106.36 万元,占 2% ;住房保障(类)支出 314.90 万元,占 5% 。

(图 6 :一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 5720.18 , 完成预算 100% 。其中:

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项) : 支出决算为 3475.30 万元,完成预算 100% 。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项) : 支出决算为 1142.10 万元,完成预算 100% 。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项) : 支出决算为 23.16 万元,完成预算 100% 。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项) : 支出决算为 0.91 万元,完成预算 100% 。

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项) : 支出决算为 77.68 万元,完成预算 100% 。

6. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项) : 支出决算为 64.15 万元,完成预算 100% 。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理大行政单位离退休(项) : 支出决算为 129.07 万元,完成预算 100% 。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 支出决算为 276.93 万元,完成预算 96.03% ,决算数小于预算数的主要原因是期间人员调动。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) : 支出决算为 109.63 万元,完成预算 95.05% ,决算数小于预算数的主要原因是期间人员调动。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项) : 支出决算为 98.90 万元,完成预算 97.99% ,决算数小于预算数的主要原因是期间人员调动。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项) : 支出决算为 0.66 万元,完成预算 100% 。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)其他行政行政事业单位医疗支出(项) : 支出决算为 6.65 万元,完成预算 92.23% ,决算数小于预算数的主要原因是期间人员调动。

13. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项) : 支出决算为 0.15 万元,完成预算 100% 。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) : 支出决算为 314.9 万元,完成预算 100% 。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4489.87 万元,其中:

人员经费 3986.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费 503.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 71.47 万元,完成预算 100% 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算 64.92 万元,占 90.83% ;公务接待费支出决算 6.55 万元,占 9.17% 。具体情况如下:

(图 8 :“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。 全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。 因公出国(境)支出决算与 2017 年 持平 ,主要原因是 均未安排因公出国(境)经费 。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.92 万元 , 完成预算 100% 。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 25.69 万元,增长 65.50% 。主要原因是本年车辆维修费增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全 年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,执法用车 39 辆,其中:轿车 39 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆 。另有其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 64.92 万元。 主要用于日常工 作开展及执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.55 万元, 完成预算 100% 。 公务接待费支出决算比 2017 年减少 5.25 万元,下降 44.49% 。主要原因是 本着厉行节约大力压缩接待费开支 。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等 。国内公务接待 70 批次, 700 人次(不包括陪同人员),共计支出 6.55 万元, 具体内容包括:接待省局及其他党政机关考察调研、执行任务、检查指导工作,接待兄弟市州县工商局及相关部门学习交流,各县(市)局到市局请示汇报工作等公务接待。其中:外事接待 0 批次, 0 人,共计支出 0 万元。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,德阳市工商局在年初预算编制阶段,组织对 0 个 项目开展了预算事前绩效评估,对 4 个项目 编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 个 0 项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 1 个 项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看 2018 年度我局财务工作严格按照财务管理制度和预决算管理制度的要求组织开展本年度财务预决算,全年我局较好地按照预算资金安排进行经费开支,保证了本部门工作的正常运转,较好地完成了日常工作任务及上级交办的临时工作,得到了上级的好评、取得了较好的社会效益。 根据《部门支出绩效评价指标体系》我局自评分数为 98.5 分 。本部门还自行组织了 全域德阳市场主体信息系统 项目绩效评价,从评价情况来看 全域德阳市场主体信息系统于 2018 年 12 月 全面完成项目建设工作,具体实施内容与申请内容、申请目标相符 。

(二) 项目绩效目标完成情况。

1 、全域德阳市场主体信息系统 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 94.5 万元,执行数为 78.6 万元,完成预算的 83% 。( 由于施工方未按照合同约定按时完工,根据合同约定及监理审查记录,认定工程实际超期74日历天,施工方应付违约金15.54万元。该笔违约金直接在我局应付工程款项中予以冲抵,实际支付78.6万元,结余15.54万元,该情况已上报财政,由财政收回结余资金。) 通过项目实施, 以“一库两平台”(即全域德阳市场主体信息数据库,部门协同监管平台,信用信息管理平台)为建设重点,以建立部门联动、互联互通、方便高效的共享机制,建立权威、全面的市场主体信息公示体系,形成“一处违法、处处受限”的信用约束机制为最终建设目标 ,发现的主要问题: 通过接口方式自动交换的数据由于数据源本身质量问题,匹配率不高 。下一步改进措施: 将该项工作纳入绩效考核。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度 )

项目名称

全域德阳市场主体信息系统

预算单位

德阳市工商局

预算执行情况 ( 万元 )

预算数 :

94.5 万元

执行数 :

78.6 万元

其中 - 财政拨款 :

94.5 万元

其中 - 财政拨款 :

78.6 万元

其它资金 :

其它资金 :

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全域德阳市场主体信息系统以建立部门联动、互联互通、方便高效的共享机制,建立权威、全面的市场主体信息公示体系,形成“一处违法、处处受限”的信用约束机制为最终建设目标。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值 ( 包含数字及文字描述 )

实际完成指标值 ( 包含数字及文字描述 )

项目完成指标

数量指标

开通账号

837 个

项目完成指标

数量指标

推送市场主体个数

15733 户

项目完成指标

数量指标

推送信息

1396404

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月全面完成项目建设工作

2018 年 12 月完成终验

效益指标

社会效益指标

建立部门联动、互联互通、方便高效的共享机制

为人社、环保、法院、规划、住建、金融等部门用户提供查询服务 7775 次。

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度高

人民群众满意度高

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市工商局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全域德阳 市场主体信息系统 项目,《全域德阳市场主体信息系统项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十 一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年,市工商局机关运行经费支出 503.53 万元,比 2017 年减少 7.71 万元,下降 1.51% 。

(二)政府采购支出情况

2018 年,市工商局政府采购支出总额 247.65 万元,其中:政府采购货物支出 13.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.31 万元。主要 用于办公设备购置、全域德阳市场主体信息建设等 。授予中小企业合同金额 230.70 万元,占政府采购支出总额的 93.16% ,其中:授予小微企业合同金额 198.42 万元,占政府采购支出总额的 80.12% 。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,市工商局共有车辆 41 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 名 词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8 、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

12. 一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

13. 一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“ 12315 ”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“ 12315 ”投诉中心,举办“ 12315 ”宣传教育活动等专项支出。

14. 一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出 。

18. 医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出 (类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

21. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第 四部分附件

附件 1

德阳市工商行政管理局

2018